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采購(gòu)流程管理制度

2019-05-06
       為了進(jìn)一步加強(qiáng)公司制度管理,健全企業(yè)采購(gòu)管理制度,監(jiān)督和控制不必要的開(kāi)支,保證采購(gòu)工作的正?;⒁?guī)范化,特制定此制度。
采購(gòu)流程(常規(guī)訂單,使用OA流程):
      一、  接單:采購(gòu)員接申購(gòu)部門(mén)OA流程訂單方可進(jìn)行采購(gòu)詢(xún)價(jià)流程。
      二、  詢(xún)價(jià):有定點(diǎn)供應(yīng)商的需多詢(xún)兩家的價(jià)格,無(wú)定點(diǎn)供應(yīng)商的須與需求部門(mén)確認(rèn)產(chǎn)品(品牌、型號(hào)、性能等),詢(xún)至3-4家價(jià)格后匯報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批。
      三、  采購(gòu)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審批:所有訂單采購(gòu)的價(jià)格均上報(bào)副董事長(zhǎng)審批后方可下單采購(gòu)。
      四、  簽訂合同:使用部門(mén)、成本部、法務(wù)部等部門(mén)參與合同評(píng)審并簽字確認(rèn),根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)保期保留質(zhì)保金3%-5%。
      五、  購(gòu)買(mǎi)辦理入庫(kù):涉及工程施工的項(xiàng)目需要使用部門(mén)與施工方簽訂工程驗(yàn)收單,并同時(shí)辦理移交管理部門(mén)。常規(guī)性物品一律交由倉(cāng)管員辦理入庫(kù)并開(kāi)具入庫(kù)單。
      六、  付款流程(報(bào)賬):采購(gòu)員整理好申購(gòu)單、入庫(kù)單、發(fā)票、工程驗(yàn)收單、合同作為附件經(jīng)由采購(gòu)主管及上級(jí)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后按照公司財(cái)務(wù)報(bào)賬流程報(bào)賬。    
      1.  特殊緊急訂單:
      1)      申購(gòu)部門(mén)手?jǐn)M紙質(zhì)版申購(gòu)單,經(jīng)部門(mén)經(jīng)理及主管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)簽字,交由采購(gòu)主管報(bào)公司副董事長(zhǎng)審批,訂單審批后,采購(gòu)部方可按采購(gòu)流程采購(gòu)。
      2)      特殊緊急訂單實(shí)施過(guò)程中由申購(gòu)部門(mén)及時(shí)走OA流程補(bǔ)單。